Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECLARATIA 390 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 6

Salt la continut


DECLARATIA 390

164 replies to this topic

#101 ionela-stefania

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 43 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 05 August 2008 - 10:38 AM

-Aplicatia 390 depusa initial se poate modifica, prin depunerea unei noi declaratii pe acelasi formular (ministerul finantelor) bifand casuta corespunzatoare, bineinteles se declra cu zero in cazul in care s-au facut achizitiile intracomunitare de la pers.juridice neplatitoare de tva sau care nu ti-au comunicat codul de inregistrare fiscala in scopuri de tva. Se pot verifica aceste pers.pe site-ul MF.
- in legatura cu decl.300, se face regularizare tva, la rubrica "regularizari privind Achizitiile intracomunitare "
!!! Ateitie si la decl Intrastat,deoarece trebuie si aceasata depusa pana la 25 a lunii urmatoare aferente lunii in care se face aciz.intracom. www.intrastat.ro .Bafta.



#102 betsaida

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 92 Postari:

Postat 05 August 2008 - 10:42 AM

Multumesc mult pentru raspuns. Stiu de declaratia intrastat dar inca nu am depasit plafonul ca sa am obligatia depunerii acesteia.




#103 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 05 August 2008 - 01:20 PM

betsaida, iti recomand sa intrebi la administratia financiara daca nu este necesar sa rectifici/corectezi decontul de tva si nu sa-l regularizezi in perioada urmatoare pentru ca, practic, tu nu ar fi trebuit sa inregistrezi sumele respective. Cu toate acestea, este probabil ca Ionela sa fi punctat corect intrucat in contabilitate ai inregistrat deja taxarea inversa si banuiesc ca nu mai poti reveni asupra inregistrarilor...oricum, daca ai timp este bine sa te interesezi.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 05 August 2008 - 01:20 PM

Madalina



#104 betsaida

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 92 Postari:

Postat 05 August 2008 - 01:52 PM

Intr-adevar eu am inregistrat respectivele facturi cu taxare inversa. Ideea este ca acum nici nu stiu exact cum trebuia sa le inregistrez deoarece eu la aceste facturi trebuia sa platesc TVA-ul nu? Si atunci cum fac inregistrarea introduc direct suma corespunzatoare TVA-ului in 4423 sau cum fac? Pe ce-i care au vreo idee ii rog sa ma lumineze si pe mine ca sunt putin in ceata. :frusty:



#105 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 05 August 2008 - 02:42 PM

Vezi postareabetsaida, la Aug 5 2008, 09:44 AM, a spus:

Am aflat abia acum dupa ce am depus declaratia 390 ca trei dintre firmele de la care am efectuat importuri.....
Codul fiscal:
Art. 131. - Importul de bunuri reprezinta:
a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene;
b) pe langa operatiunile prevazute la lit. a), intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.
Conform art. 139.alin. (1) baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea in vama a bunurilor...
Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții:
c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau;
d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;

ORDIN NR. 552/ 28.03.2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri"
Anexa nr. 2
Instructiuni pentru completarea declaratiei recapitulative
1.1. Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, in conditiile prevazute de art. 1564 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare incheierii trimestrului, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 si art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au efectuat livrari si/sau achizitii intracomunitare de bunuri, precum si livrari si achizitii de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare asa cum sunt definite in Titlul VI din Codul fiscal.



#106 Theodora40b

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 6 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 16 September 2008 - 08:06 PM

Buna ziua.

Eu completez declaratia 390 si as vrea sa verific si ce a declarat furnizorul firmei din UE

Va multumesc pentru amabilitate.
Cu deosebit respect
Theodora



#107 tma

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 32 Postari:
  • Location:Ploiesti

Postat 06 October 2008 - 02:27 PM

Daca ai pe cineva la Finante....poti afla ce a declarat furnizorul firmei din UE. Altfel nu se poate......Cum s-ar mai da amenzi? :thumbup:

Am si eu o "problema" legata de declaratia 390 si anume:
In iulie am facturat in euro unei firme din Italia pentru prestari servicii, aceasta fiind ridicata de un reprezentant al acestei firme. Intrebarea mea este daca tb sa depun decl 390 sau nu? Eu stiu ca nu tb, dar as mai avea nevoie de o parere pentru a fi sigura.
Multumesc anticipat.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 06 October 2008 - 03:51 PM
citare mesaj anterior




#108 spot

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 11 Postari:
  • Location:Maramures

Postat 31 October 2008 - 12:27 PM

Buna ziua,
Am constatat ca transportul intracomunitar de marfa nu trebuia evidentiat in Decl 300 la rd.1 si nici nu trebuia declarat in Decl recapit.390.Eu pana acum am depus trimestrial si 390 (2007 si 2008 incl T3)iar in Decl 300 la rd.1. :tongue:
Exista vreo posibilitate de a face corectii pentru ambele deconturi? Cum? :thumbup:
Sunt atat de suparat incat cred ca ma voi lasa de meserie dupa ce voi incerca sa salvez ceva!!!!Va rog un ajutor..........!!!!



#109 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 31 October 2008 - 04:49 PM

pt 390 faci rectificativa iar pentru decont faci cerere de corectare erori materiale.
cred ca ar fi o idee buna sa vorbesti cu inspectorul de la finante care se ocupa de firma sau alta persoana in masura, tot de la a.f. Atat timp cat corectezi din proprie initiativa nu este grav, daca vin in control si constata ei atunci ar fi o problema.
Madalina



#110 Alina_C

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 152 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 31 October 2008 - 08:43 PM

am patit si eu ceva de genul asta(prestari servicii) o data si la inspectia fiscala pt recuperare de TVA inspectorii au constat greseala si mi-au dat ca dispozitie de masuri sa depun rectificativa la decl. 390, iar pt decontul de TVA m-au pus sa stornez suma respectiva de la randul 1 si sa o trec la randul corect in decontul de TVA al lunii curente.
Cu respect,
Alinutza



#111 doiny

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 631 Postari:

Postat 05 November 2008 - 05:10 PM

Nu trebuie, am sunat si eu la Finante pentru aceeasi problema, si nu se declaradecat achizitiile de bunuri , asa se numeste declaratia .
Eu am alta problema, cineva a cumparat niste carti, 240 euro din UE pe internet...
Oare treb sa fac DEcl 390??
Se completeaza Trimestr, parca... :thumbup:



#112 Bea

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 546 Postari:
  • Location:Timisoara

Postat 05 November 2008 - 06:09 PM

"In iulie am facturat in euro unei firme din Italia pentru prestari servicii" - declaratia 390 se numeste "390 VIES -Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", deci nici nu se pune problema raportarilor pentru prestari servicii.

pentru bunuri cumparate prin internet, da, este achizitie intracomunitara(daca s-a cumparat de la un furnizor din UE), si se declara, indiferent de valoare.
Bea



#113 lenus959

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 29 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:oradea

Postat 13 November 2008 - 01:50 PM

buna ziua am o mare rugaminte trebuie sa fac rectificativa la declaratia 390 pe trim 3 2008 si nu stiu cum sa o fac .la un furnizor extern am trecut mai mult cu 21 lei .am citit instructiunile si nu stiu daca am inteles bine.trec furnizorul asa cum a fost in declatatia initiala si apoi il mai trec inca odata cu suma corecta .si pe celilalti din initiala nu-i mai trec deloc.
mii de multumiri si o zi buna tuturor



#114 Sophie

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 2 Postari:
  • Location:Bucuresti
  • Interests:contabilitate

Postat 30 November 2008 - 10:20 AM

Buna ziua,

daca aveti vreo solutie pt o decl 390 nedepusa la T1 2008 va rog sa ma ajutati, amenda este usturatoare 6.000 ron

nu am primit nicio notificare sau pv amenda pana acum, nu se considera prescrisa
OG 2/2001( MO 410/25.07.2001 La art 13 (1) scrie: Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei."


orice sfat e bine venit: sophie_ps77@yahoo.com, ofer recompensa

Multumesc!



#115 doiny

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 631 Postari:

Postat 08 December 2008 - 10:55 PM

Buna,
Am avut si eu 2 facturi mici de 750 euro, in T3 pentru care mi-am dat seama cam tarziu ca trebuia declaratia 390 ,
si am zis ca le declar toate in T4 , la aceeasi rubrica.
Nu este f corect, dar macar daca cauta cineva sa recupereze Tva ul din facturile respective, macar sa fie declarate , mai bine mai tarziu decat niciodata.
Bafta!



#116 Eva78

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 15 Postari:

Postat 19 January 2009 - 10:15 AM

Vezi postareaSophie, la Nov 30 2008, 10:20 AM, a spus:

Buna ziua, daca aveti vreo solutie pt o decl 390 nedepusa la T1 2008 va rog sa ma ajutati, amenda este usturatoare 6.000 ron.
nu am primit nicio notificare sau pv amenda pana acum, nu se considera prescrisa
OG 2/2001( MO 410/25.07.2001 La art 13 (1) scrie: Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei."
orice sfat e bine venit: sophie_ps77@yahoo.com, ofer recompensa. Multumesc!
Buna ziua!
Din pacate am si eu aceeasi probema, in trim III 2008 am avut am cumparat o masina second hand din Germania si am uitat sa depun declaratia 390. Si eu m-am gandir sa o depun in trim IV 2008, nu cred ca este corect, dar cel putin e depusa.
Voi cum ati proceda? Si unde scrie ca se prescrie aplicarea sanctiunii in termen de 6 luni?
Oricum, amenda mi se pare exagerat de mare, mai ales daca firmele au cifra de afaceri mica.
Sunt disperata, pentru ca trebuie sa o depun pana vineri si nu stiu cum sa procedez. Si daca o depun in trim IV, nu credeti ca se vor sesiza ca nu am depus-o la timp ?
Va multumesc mult pentru raspunsuri.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 July 2009 - 03:42 PM




#117 oti71

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 166 Postari:
  • Location:Sf.Gheorghe

Postat 19 January 2009 - 03:05 PM

Se tot vorbeste despre corelarea Decl.300 cu Decl.390.Daca eu am o factura de prestari servicii , care Nu trebuie declarat in D390, unde o declar in Decl 300 ca sa fie OK.

Va multumesc.



#118 Eva78

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 15 Postari:

Postat 20 January 2009 - 05:05 PM

Revin cu unele amnunte, daca ma poate ajuta cineva.
Masina a fost achizitionata in septembrie, dar inmatricularea a avut loc in decembrie, tot in decembrie a avut loc si restituirea tva-ului. Eu voi face declaratia in trim IV, nu mai am alta optiune. Sper sa fie bine asa.
Daca aveti alte idei, le astept cu nerabdare.



#119 ileana nistor

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 12 Postari:

Postat 09 February 2009 - 11:01 PM

Am o problema ..va rog sa ma ajutati ...

In luna martie si iulie din anul 2007 patronul nu mi-a dat din gresala 2 facturi de achizitii intracomunitare sa le inregistrez . Ii adevarat ca la sfisitul anului 2007 nu am verificat si confruntat soldul ct. 401.f externi, bineinteles pornind in 2008 cu sold gresit ...
La 31.12.2008 am confruntat cu furnizorul extern si am observat din situatia lor ca 2 facturi nu sunt inregistrate la noi.

Intrebarile mele sunt : cind sa le inregistrez in contabilitate si cind sa rectific decontul de TVA ( achiz.intracomunitare) si decl.390 ? avind in vedere si faptul ca peste vreo 2 saptamini o sa avem control de fond ( s-a anuntat) ?

Incepind cu luna IULIE 2008 as putea sa modific balantele .

Va multumesc!

Astept raspuns urgent ( daca se poate )



#120 Madalira

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 339 Postari:
  • Location:Galati

Postat 15 April 2009 - 09:13 AM

Prin Ordonanta aprobata in sedinta de Guvern din 11 aprilie a fost modificat si Codul de Procedura Fiscala si s-au introdus amenzi pentru Declaratiile rectificative la Declaratia 390. :smile:

Atentie la amenzile pe care le vom plati de acum inainte pentru nedepunerea sau depunerea cu date incorecte/ incomplete a declaratiilor recapitulative privind livrarile si achizitiile intracomunitare de bunuri - Declaratia 390.

Incepand cu 1 mai vom plati o amenda de 2 % din suma totala a achizitiilor /livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate, sau dupa caz din diferentele nedeclarate rezultate urmare declaratiilor incorecte sau incomplete.
Livrarile si achizitiile intracomunitare de bunuri se declara trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator.

Ordonanta prevede faptul ca nu se percepe aceasta amenda daca erorile se corecteaza pana la termenul legal de depunere. Aceasta inseamna ca, daca depunem Declaratia 390 pentru trimestrul II pe data de 15 iulie, si in perioada 15 iulie – 25 iulie descoperim erori, diferente nedeclarate, putem sa corectam Declaratia initiala fara a plati vreo amenda.

Nu se plateste amenda nici daca, ulterior termenului legal de depunere, se corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Daca vom corecta Declaratia 390 pana la urmatorul termen de depunere a Declaratiei recapitulative, amenda se va reduce cu 50 % si deci vom fi sanctionati cu 1 % din suma totala a achizitiilor /livrarilor de bunuri nedeclarate sau dupa caz din diferentele nedeclarate.

Putem corecta Declaratiile dpuse anterior intrarii prezentei Ordonante de Urgenta in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei – adica pana la 30 iunie , fara a plati amenda stipulata de aceasta OUG.


Are cineva ordonanta ca sa citim si sa ne minunam? :sad:
"Azi nu mai vreau sa lucrez."






Similar Topics Collapse

8 useri citesc topicul

0 membri, 8 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL