- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → godzila's Content
godzila's Content
There have been 80 items by godzila (Search limited from 04-January 08)
By content type
See this member's
#177210 noi/vechi pb in leg cu ordinele de compensare
Postat de godzila on 04 July 2008 - 07:32 AM in Arhiva
Aceasta prevedere a fost abrogata prin Hotararea Guvernului 1527/2003, in cuprinsul acesteia din urma nemairegasindu-se operatiunea de compensare nici macar pentru situatiile precis determinate reglementate anterior.
Ulterior acestor reglementari in domeniul respectarii disciplinei financiar-valutare a fost aprobata Ordonante nr. 15/1996 in aplicarea careia au fost emise normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996. Potrivit art. 4 alin. 2 Agentii economici pot efectua operatiuni de export in contrapartida cu import de marfuri, numai pe baza de licente eliberate de organele competente. Aceasta dispozitie ca si intreaga Ordonanta a Guvernului nr. 18/1994 au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2003.
In aceste conditii compensarea creantelor reciproce ale unei societati comerciale romana si ale unei persoane juridice straina nu este sub nici o forma restrictionata prin legislatia in vigoare fiind supusa in masura in care raporturile juridice sunt supuse legii romane dispozitiilor cu caracter general prevazute de art. 1091, 1143 ? 1153 Cod civil. De asemenea trebuie subliniat ca nu este necesara utilizarea vreunui model tip de proces verbal de compensare ci, pentru a fi utilizat ca document justificativ in evidentele contabile poate fi intocmit un inscris bilateral in care sa se consemneze titlurile (contracte, note de comanda, etc.) care au generat obligatiile reciproce si modul in care se face stingerea obligatiilor in urma compensarii.
#244340 Monografie contabila service auto
Postat de godzila on 09 September 2011 - 08:59 AM in MONOGRAFII CONTABILE
Bajinaru Ramona, la 12 November 2010 - 11:05 AM, a spus:
- piesele auto: desfacere cu amanuntul, o factura ( piese folosite pentru reparatii)
- partea de service: manopera, cu fisde lucru aferenta, alta factura
in cazul in care clientul vine cu piesele lui, se emite doar factura de manopera
#228311 Monografie avans
Postat de godzila on 13 July 2010 - 01:42 PM in MONOGRAFII CONTABILE
simona34, la Jul 13 2010, 12:09 PM, a spus:
am platit un avans la un furnizor pt o masina de spalat pt. hotel.
S-a inregistrat factura de avans 409=404 si 4426=404 dupa care s-a inregistrat in casa plata avansului 404=5311.
sunt corecte notele contabile?
va multumesc!
#288176 monografie achizitie marfa - factura si DVI
Postat de godzila on 07 November 2019 - 01:12 PM in MONOGRAFII CONTABILE
#170917 lucrari de investitii sau reparatii curente
Postat de godzila on 29 April 2008 - 09:10 AM in Arhiva
ghilgamesh, la Apr 26 2008, 03:45 PM, a spus:
Răspuns: Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită, precum și a oricărui alt teren. Scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcții noi, a unei părți a acesteia sau a unui teren construibil. În sensul acestui articol, construcția înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ; livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării. O construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată astfel încât structura, natura ori destinația sa au fost modificate sau, în absența acestor modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piață a construcției, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării.
Conform prevederilor art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea livrării scutite de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) în condițiile stabilite prin norme. Opțiunea trebuie notificată organului fiscal local de către vânzător.
Având în vedere cadrul legal mai sus prezentat, vânzătorul va aplica regimul de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru livrarea de bunuri (apartamente), deoarece ele nu mai sunt noi. Dacă dorește, însă, să aplice regimul de taxare (vânzarea cu taxă pe valoarea adăugată) va trebui să notifice organelor fiscale.
#247210 inregistrare TVA cu titlu de depozit in vama
Postat de godzila on 18 January 2012 - 10:21 AM in MONOGRAFII CONTABILE
andur, la 17 January 2012 - 02:34 PM, a spus:
Am achizitionat un auto din Germania pentru care am platit TVA in vama. Mi s-a eliberat chitanta.
Cum inregistrez aceasta plata ?
Declar suma in 300 si cer rambrsarea ei ?
Va multumesc ptr disponibilitatea de a-mi raspunde !
in momentul in care ai declaratie vamala inregistrezi in jurnalul de cump, respectiv in D300
#227989 impozit la borderou de achizitie?
Postat de godzila on 07 July 2010 - 10:11 AM in Arhiva
rodia, la Jul 6 2010, 03:12 PM, a spus:
Multumesc frumos.
Fisiere atasate
- Ordinul_190_din_30_martie_2009_2_venit.doc 34.5K 93 downloads
#180535 import sau achizitie intracomunitara?
Postat de godzila on 15 August 2008 - 11:13 AM in Arhiva
Elena Pana, la Aug 15 2008, 07:27 AM, a spus:
La 390 pot face rectificativa..dar pt 300?
- rectificativa la D390
- cere 305 , pentru a avea corelatie decont- decl recapitulativa ( achizitii ic pentru ATU = rd 4, rd 14 decont)
corectarea erorilor materiale in decont din initiativa contribuabilului este un pic jenanta, dat partenerul austriac nu a declarat in trim II 2008 livrare pentru partenerul roman. Din punctul lui de vedere este un reexport.
pentru corectare: - cerere prin care motivezi corectia, cu mentiunea ca societatea nu a fost supusa controlului in perioada respectiva
- decont corect
- jurnale de TVA aferente perioadei
- rectificativa D390- o noua declaratie pt trim II
daca te ajuta, sustine-ti cererea prin invoce-ul partenerului austriac, din care nu rezulta originea marfii si tara de expeditie
- pentru sufletul tau, trage de urechi persoana de la achizitii, care nu te-a atentionat la momentul platii avansului ca marfa nu are origine europeana ( nu se putea efectua importul fara certificat de origine si bill of lading)
succes
#180524 import sau achizitie intracomunitara?
Postat de godzila on 15 August 2008 - 07:18 AM in Arhiva
Elena Pana, la Aug 14 2008, 08:10 PM, a spus:
Am o mare nedumerire!!..v-as fi foarte recunoscatoare pentru sfaturi.
In lunile mai si iunie a.c. o societate a platit avansuri pentru marfuri catre o firma din Austria. Am aplicat taxare inversa pt avansurile platite, am raportat in deconturile de TVA ale lunilor respective si implicit in declaratia 390 VIES a trim II 2008.
In luna iulie, a ajuns si marfa...dar culmea!... Marfa a venit cu vaporul din Brazilia! ...in Vama Constanta s-a intocmit DVI, care cuprinde urmatoarele:
1. Exportator: firma din Austria
2. Importator : firma din Romania,
3. Tara de origine: Brazilia, transport din Brazilia in Romania
4. Documente justificative: factura de la firma din Austria si CMR Brazilia-Romania
Marfa a fost vamuita, iar firma din Romania a platit TVA in vama.
Dupa mine, importatorul este firma austriaca..dar..intru-cat nu este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, obligata la plata TVA este firma din Romania..nu?
Ce-ar trebui sa fac eu acum????? Stornez taxarea inversa......fac rectificativ la 390 si corectare erori la 300? Voi cum interpretati speta?
Va rog din suflet, dati-mi sfaturi!
Multumesc anticipat
in cazul tau: partenerului austriac ii platesti marfa, inclusiv transportul ( in functie de conditia de pe DVI: FOB sau CIF), dupa ce ai diminuat avansul
in momentul in care ai DVI, firma RO devine proprietara marfii
nu cred ca trebuiau trecute avansurile in D390
#205469 Import din zona libera
Postat de godzila on 26 June 2009 - 08:08 AM in MONOGRAFII CONTABILE
Citeaza
- intrare marfa in gestiunea Bucuresti: conform DVI, iar in valoarea marfii inregistrezi si valoarea transportului de la zona libera la usa depozitului
Citeaza
#161560 fise fiscale
Postat de godzila on 05 February 2008 - 08:45 PM in Arhiva
ancabru, la Jan 28 2008, 05:57 PM, a spus:
krina03, la Jan 28 2008, 04:52 PM, a spus:
ciobanu, la Jan 28 2008, 03:41 PM, a spus:
krina03, la Jan 28 2008, 03:34 PM, a spus:
Aveti vreo idee ce poate fi?
Nu merge nici asa . Si mai am un anjajat care a inceput la 11/06/2007 si la fel face programul si la el!!
Prima fisa introdusa unde angajatul a fost tot anul a fost validata , dar cand incerc sa introduc data angajare in timpul anului imi da eroarea. Toti sunt cu functia de baza , deci FF1.
Alte sugestii ?
#181598 FACTURARE
Postat de godzila on 08 September 2008 - 04:06 PM in Arhiva
alinaman_ro, la Sep 8 2008, 03:24 PM, a spus:
Daca firma unde lucrez vinde marfa in baza unui aviz, iar factura o intocmeste, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare, cum ma inregistrez cu TVA-ul ? In luna in care am trimis marfa... sau in luna in care intocmesc factura ?
Va rog dati-mi si mie un raspuns
fa 4111/ 418
4428/ 4427
- a 15-a zi a lunii urmatoare
#251767 Factura si chitanta 2013
Postat de godzila on 16 January 2013 - 08:43 AM in Noutati legislatie
#222822 Factura import schimba perioada decontului ?
Postat de godzila on 19 March 2010 - 01:05 PM in Arhiva
Pantaleon, la Mar 19 2010, 12:22 PM, a spus:
#227398 factura cu valoare zero
Postat de godzila on 28 June 2010 - 07:52 AM in CONTABILITATE STOCURI
ralsera, la Jun 24 2010, 05:48 PM, a spus:
#227919 facilitati fiscale 6 luni daca angajam someri
Postat de godzila on 06 July 2010 - 02:56 PM in Arhiva
mihaci, la Jun 7 2010, 12:55 PM, a spus:
mihaci, la Jun 2 2010, 08:45 AM, a spus:
Nu stie nimeni cum se intocmesc declaratiile de CAS, sanatate, fd concedii, somaj, AFP in aces caz?
- pentru declatia 102- contributiile aferente persoanei angajate diminueaza obligatia de plata angajator
- contarea: 6451,6452,6453 aferent persoanei angajate este contata ca o plata ( 43xx= 74xx)
art1: .... scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane
#177705 Export produse finite - factura conditie INCOTERMS - DDP
Postat de godzila on 09 July 2008 - 02:09 PM in Arhiva
ALINA BUBU, la Jul 8 2008, 01:20 PM, a spus:
Tinand cont ca nu am avut nici un export pana acum nu stiu ce anume trebuie sa fac in continuare am obligatia sa platesc aceste facturi, cum se inregistreaza in contabilitate, ce mai trebuie sa mai stiu.
Va rog frumos daca este cineva care a lucrat cu asa ceva i-l rog frumos sa ma indrume ce sa fac in continuare si ce inregistrari se fac in contabilitate.
Multumesc
documente: invoice, declaratie vamala export, packing list, factura de transport, factura servicii vamale
#175749 diminuare pierere fiscala
Postat de godzila on 23 June 2008 - 08:51 AM in Arhiva
stefy, la Jun 20 2008, 09:06 AM, a spus:
Multumesc anticipat
6581= 4481
#196915 demisie!
Postat de godzila on 16 March 2009 - 10:02 AM in Arhiva
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariații care ocupă funcții de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele.
(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ godzila's Content
- Regulament